9 февраля 2017 в 10:19:53
(7 лет 38 недель 5 дней 16 часов назад)
6900
31.05.2016 08:14:46
Текст задания
Для понимания желаемого результата (визуального) высылаю файл эксель с куском ОСВ по всем счетам в том формате в котором ее хочется видеть. В нем проставлены примерные цифры как должна выглядеть реализация по разным компаниям в ОСВ единой базы.
ОСВ необходима по всем счетам (кроме 02) в файле примере отображены не все.
При этом ОСВ данного формата должна формироваться как по всем счетам в целом так и по каждому отдельному счету в разрезе по субконто.
Так же из ОСВ должна быть возможность провалиться в карточку счета и из нее открыть документ.
Т.е. карточка счета тоже нужна в указанном формате
Анализ счета по субконто тоже нужен в указанном формате
В идеале еще нужна регламентная отчетность Баланс Ф1 и Отчет о прибылях и убытках Ф2 формируемая на выбранный период (квартал или год) общая по всем компаниям и по каждой компании отдельным отчетом. Вопрос на сколько это увеличит бюджет проекта?
До того как ОСВ будет сформирована, в Единой базе необходимо будет снять с проведения ряд документов по отличительному признаку в документе (особый префикс в договоре) этот процесс нужно автоматизировать. Т.е. формироваться ОСВ должен без учета проводок по этим документам.
В нашей группе компаний существует внутренние перемещения между компаниями, которые оформляются в виде реализации, их необходимо переместить без внутренней реализации.
Как это виделось через проводки:
Проводки в базах источниках:
Компания 1 проводка 62.01-90.01.1 и 90.02.1-43.01 реализация на Компанию 2
Компания 2 проводка 43.01-60.01 Приход товара, и далее 62.01-90.01.1 и 90.02.1-43.01 Реализация на внешнего покупателя.
Для Управленческого учета Компания 1 совершила внутреннее перемещение в Компанию 2 т.е.
В единой базе предполагались следующие проводки:
43.1.2.01-43.1.1.01 (внутреннее перемещение между компаниями) далее 62.1.2.01-90.1.2.01.1 и 90.1.2.02.1-43.1.2.01 Реализация на внешнего покупателя
* 1.2 признак Компании 2 в плане счетов, 1.1 признак Компании 1 в плане счетов
Т.е. в ОСВ Единой базы должны отображаться следующий результат:
счет 43 сальдо = сумме сальдо двух компаний
Пример в цифрах:
у Компании 1 было товара на 150 руб. из них продано Компании2 100 руб. Компания 2 продала внешнему покупателю товара на 100 руб.
Результат в ОСВ:
Сальдо 43 счет = 50 руб.
Сальдо в разрезе компаний:
43 счет в разрезе Компания 1 = 50 руб.
43 счет разрезе Компания 2 = 0 руб.
62 счет = сумме сальдо двух компаний = 100
Сальдо в разрезе компаний:
62 счет по Компании 1 = 0
62 счет по Компании 2 = 100
90 счет аналогичным образом
60 счет по Компании 2 не задействован следовательно кредиторка не возникла.
Аналогичным образом по всем счетам необходимо будет осуществлять внутреннее перемещение, в т.ч. и по затратным.
Автоматизировать этот процесс не нужно, буду делать операции в ручную, но в ОСВ, Карточке счета и Анализе счета по субконто визуальный результат необходим именно такой.
Если отображение данных в этом формате (ОСВ, Карточка счета, Анализ счета по субконто, Баланс ф1 и ф2) можно сделать не меняя план счетов и не трогая проводки - предложите вариант.
Прошу указать ценник в двух вариантах:
1. Выгрузка из 1с 7.7 бух, из 1с 7.7 УСН и 1 с 8.3 бух ред. 3.0 в 1 с 8.3 бух ред 3.0
2. Выгрузка из 1 с 8.3 бух ред. 3.0 в 1 с 8.3 бух ред 3.0