Редактирование обработки загрузки данных из Альфа-Авто в БП3
Отменено
17.08.1984(40 лет)
24 июля 2020 в 09:44:47
(4 года 21 неделя 6 дней 12 часов назад)
23.07.2020 17:36:37
Задача отменена автоматически согласно правилам и регламенту сервиса
Текст задания
Необходимо внести изменения в механизм стандартной загрузки данных из Альфа-Авто в БП 3. Загрузка происходит на стороне БП3 с помощью штатной обработки (Загрузка_в_БП_3.0(8.3).epf) последней версии.
При необходимости сама обработка Загрузка_в_БП_3.0(8.3).epf и файл выгрузки из АА будут предоставлены.
От Вас - бюджет и сроки исполнения.
1. Поступление товаров
- все товары должны ложиться на Основной склад (код 000000001 - прописать в коде, чтобы в дальнейшем можно было поправить)
- всем товарам установить вид номенклатуры – «товары и материалы», счет учета номенклатуры – 10.02
2. Заказ-наряд
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ:
- заказ-наряд --> реализация товаров и услуг
- запчасти --> вкладка товары, счет учета 10.02, счет доходы 90.01.1
- субконто берется из типа номенклатуры в альфе, счет расходов 20.01
- документ оприходования не привязывать
- работы --> вкладка услуги, выгружаются в свернутом виде в "Автоработы" общее количество и сумма
- счет доходов 90.01.1, субконто - всегда услуга, счет расходов -90.02.1
- добавить комментарий "Импортирован"
КАК ВЫГРУЖАЕТСЯ (поток сознания бухгалтера, на всякий случай оставлю тут):
запчастивкладка товары Этой вкладки в документе «реализация товаров и услуг» нет вообще, все запчасти списываются другим документом, «требование –накладная», в нем проводки тоже неверные, счета 26 и 10.02, в некоторых из этих документов вообще нет никаких товаров. Как мне кажется, это происходит в том случае, когда программа пытается списать этим документов товары, учтенные на сч. 41.01, что в принципе сделать этим документом нельзя. Этот документ вообще не должен формироваться при загрузке, он должен формироваться только после окончания года, с помощью специальной обработки.
Все, что есть в заказ-наряде в альфе, включая запчасти и работы, в конечном счете оказывается во вкладке «Услуги» документа «Реализация товаров и услуг», в свернутом виде, со счетами учета: счет доходов – 90.01.1, счет расходов – 20.01.
3. Реализация товаров
- счет доходов должен быть 90.01.1, при выгрузке вместо этого счета стоит счет 90.01.2
- субклнто берется из типа номенклатуры в альфе
- счет расходов 90.02.1, при выгрузке вместо этого счета стоит счет 90.02.2
4. Авансовый отчет
- счет учета должен быть 10.02, но по факту счет учета устанавливается в зависимости от вида номенклатуры, в которой находится наименование запчасти. Если вид номенклатуры – «товар», то счет учета садится 41.01, если вид номенклатуры – «товары и материалы», то счет учета садится 10.02.
Нужно чтобы все садилось на вид номенклатуры «товары и материалы», счет учета номенклатуры – 10.02.
5. Возврат товаров поставщику
- необходимо, чтобы этот документ в БП оставался непроведеным
6. Расходно кассовый ордер
- этот документ вообще не должен закружаться, даже если он есть в xml-файле выгрузки.
Далее на всякий случай комментарий бухгалтера:
по факту выгрузились все расходники на выдачу в подотчет. Возможно что это связано с наличием в авансовом отчете «1) расходно-кассовый ордер выгружается во вкладку авансы», если это так, то в авансовый отчет этот расходный кассовый ордер выгружать не нужно, таким образом не будут и расходные кассовые ордера в кассовых документах. Связано это с тем, что не все расходные кассовые ордера учитываются в бухгалтерии в том же объёме и той же датой, что в альфе.