3 мая 2024 в 14:21:55
(28 недель 6 дней 13 часов назад)
2300
08.02.2021 10:32:19
до 10.02.2021
ошибочно создана
Текст задания
В для конфигурации сделан самописный отчет на СКД, его нужно доработать. Суть доработки - в отчете нужен переходящий остаток.
Суть отчета, это отслеживание каждой конкретной РеализацииТМЗ (документа). Сумма документа реализации "закрывается" следующим образом.
Сумма документа реализации 1000 это для регистра плюс (+) приход, далее на основании этой реализации могут быть созданы, ПКО - оплата наличными, Платежное поручение входящее - это Безнал, ОперацияБух - это "Под зарплату" и Возврат товаров от покупателя - все эти доки это минус (-) расход от суммы Реализации.
У реализации есть признак тип булево "Консигнация" означает что по этой реализации оплата будет позже не в день даты реализации, образно это отгрузка в долг. Таким образом получается:
Реализация от 01.12.2020 на сумму 1000, далее 02.12.2020 есть ПКО на сумму 200 и есть возврат от 31.12.2020 на сумму 100 = 1000 - 200 - 100 = 700 это будет долгом по этой конкретной реализации, (в отчете поле Сумма долга на конец периода) и такой долг должен накапливаться в разрезе контрагента из реализации.
В итоге если брать пример выше должна быть картина при формировании отчета за 1 день с 01.12.2020 по 01.12.2020
1000 200 100 700 - остаток на конец периода
а при формировании отчета с периодом с 02.12.2020 по ХХХХХХХ
остаток на начало по контрагенту будет 700 (он перешел с 01.12.2020) и т.д.
Во вложении, снимок с примером как должен остаток переходить, также сам файл отчета.
Ссылка на демо-базу с доработанным регистром. https://dropmefiles.com/Dt5Bq
Для расчета переходящего остатка допускается модифицировать конфу.