Перенесли организацию на УСН из БП2.0 в новую базу (БП3.0). Вввели остаток на начало года по К60. Сейчас (чтобы при оплате поставщику суммы попали в КДиР) нужно занести эту сумму на вкладке прочие непризнанные расходы УСН (в помощнике ввода начальных остатков). НО просто сумма реализованных но не оплаченных товаров более 1млн, и соответственно количество номенклатуры очень большое. может существует какой то более легкий способ вода этих остатков или может быть обработкой их можно перенести????
Проблема решена. создали номенклатуру "товары для переноса неоплаченных остатков" и всю сумму поставили на нее. далее при оплате расходы попадают в КДиР.
Для участия в обсуждении Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться