Нужно доработатьобработку обмена с клиент-банком, чтобы когда при записи платежки совпадает номер документа, перед номером добавлялась буква "д", например в банке платежка под номером 11...
Подробнее>>
Плохая идея;))
потом при создании вручную нового документа у документа будет номер УТ000д11118, а не УТ000011118... так, что если хотите добавить букву в номер, то лучше установить номер УТ00011117д, следующий документ созданный вручную будет с номером УТ00011118
Согласен с предыдущим комментарием. Идея плохая, лучше завести дополнительный реквизит "Входящий номер" и в нем регистрировать номера документов банка.
Входящий номер есть по умолчанию, но какие-то платежки создаются с кодом по порядку, а какие-то обработка пытается записать тем способом что я указал. И т.к. уже такой номер по порядку занят, он не может записать документ. Пару дней назад такой началось, но ничего не менялось. Можно сделать просто создание всех документов по порядку - это также будет решением проблемы.
Для участия в обсуждении Вам необходимо авторизоваться либо зарегистрироваться