новое событие
Информационный поток
Задания вакансии материалы разработки сообщения форума
Форум

Обсуждение к заданию: Требуется доработка в программе 1,8 корп

    • #1
    • 08.05.2013 09:24
    0
    Требуется доработка в программе 1,8 корп. Нужно видеть задолженность подразделений перед юр. лицом "офис". В программе одно юр.лицо (офис), 3 точки продаж ведутся по подразделениям. Все...  Подробнее>>
    • #2
    • 08.05.2013 09:25
    • Отредактировано: 08.05.2013 09:30:55
    0
    Добавить регистр накопления - и все
    Зачем вам в балансе нужно видеть эти обороты - это ж не обособленные подразделения?
    • #3
    • 08.05.2013 09:33
    0
    Алексей Аленкин
    Добавить регистр накопления - и все
    Зачем вам в балансе нужно видеть эти обороты - это ж не обособленные подразделения?


    Счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» предназначен для обобщения информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособленными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты), в частности, расчетов по выделенному имуществу, по взаимному отпуску материальных ценностей, по продаже продукции, работ, услуг, по передаче расходов по общеуправленческой деятельности, по оплате труда работникам подразделений и т.п.
    • #4
    • 08.05.2013 09:37
    0
    Не знаю может окажусь не прав, и попробовать внешней обработкой выбирать , если как в задании сказано "Нужно видеть задолженность подразделений".
    • #5
    • 08.05.2013 09:43
    0
    Нам нужно видеть задолженность перед "офисом" по каждой точки продаж, более того мы должны увидеть сколько денег на сч.50 по каждой точке. Мы такой учет вели в 1С 7. Там мы эту проблемы решали следующим образом. Вся задолженность перед офисом у нас была на сч.76,5. т.е. "офис" платит за точку (на точке своего счета нет), были проводки :
    Первая проводка: сч.76,5 (точка продаж) - сч.68,10 (налоги)
    - сч.76,5 (аренда)
    - сч.76,5 (связь) и т.д.
    Вторая проводка: сч.44,1 (налоги и сборы) - 76,5 (ОФИС). Таким образом на сч 76,5 у нас возникала задолженность перед "офисом"
    В 1С 7 точки продаж у нас были юр.лица.
    В 1С 8 корп. нам сказали, что это можно разрешить через сч.79
    • #6
    • 08.05.2013 10:05
    0
    У нас на точках продаж разные учредители, поэтому нам нужно правильно вывести задолженность по каждой точке и сколько денег у нас на каждой точке по сч.50 (понятно, что это вертуальная касса), деньги учредителям мы выдаем Д сч 75,2 (точка продажа), К сч 50,1 (точка продаж). Для этого нам нужно правильно собрать задолженность.
    • #7
    • 08.05.2013 10:25
    0
    Лана в корпе особо ниче ненадо и переделывать если у Вас обособленные подразделения все готово.
Для участия в обсуждении Вам необходимо авторизоваться либо   зарегистрироваться